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| 收支预算总表 | 
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| 单位:百元 | 
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| 收   入 | 支     出 | 
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| 项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |  
| 一、财政拨款 | 10,807.00 | 一、基本支出 | 12,706.00 | 一般公共服务支出 | 12,706.00 |  
| 经费拨款(补助) | 10,807.00 | 工资福利支出 | 7,925.65 | 其他一般公共服务支出 | 12,706.00 |  
| 专项收入 | 商品和服务支出 | 4,260.35 | 其他一般公共服务支出 | 12,706.00 | 
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| 纳入预算的政府性基金收入 | 对个人和家庭的补助 | 520.00 | 
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| 预算内投资收入 | 其他资本性支出 | 
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| 二、事业收入 | 二、项目支出 | 
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| 三、事业单位经营收入 | 工资福利支出 | 
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| 四、其他收入 | 200.00 | 商品和服务支出 | 
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| 五、附属单位上缴收入 | 对个人和家庭的补助 | 
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| 六、上级补助收入 | 基本建设支出 | 
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| 其他资本性支出 | 
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| 其他相关支出 | 
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| 三、事业单位经营支出 | 
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| 四、对附属单位补助支出 | 
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| 五、上缴上级支出 | 
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| 本年收入合计 | 11,007.00 | 本年支出合计 | 12,706.00 | 本年支出合计 | 12,706.00 |  
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | 结转下年 | 
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| 八、上年结转(结余) | 1,699.00 | 
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| 财政拨款结转(结余) | 1,699.00 | 
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| 其他资金结转(结余) | 
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| 收入总计 | 12,706.00 | 支出总计 | 12,706.00 | 12,706.00 | 
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