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| 预算01表 |  
| 收支预算总表 |  
|  | 单位:百元 |  
| 收 入 |  | 支 出 |  |  |  |  
| 项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |  
| 一、财政拨款 | 12,541.00 | 一、基本支出 | 7,851.00 | 一般公共服务支出 | 12,941.00 |  
| 经费拨款(补助) | 12,541.00 | 工资福利支出 | 4,580.16 | 统计信息事务 | 12,941.00 |  
| 专项收入 |  | 商品和服务支出 | 970.84 | 行政运行(统计信息事务) | 7,851.00 |  
| 纳入预算的政府性基金收入 |  | 对个人和家庭的补助 | 2,300.00 | 信息事务 | 40.00 |  
| 预算内投资收入 |  | 其他资本性支出 |  | 专项统计业务 | 3,400.00 |  
| 二、事业收入 |  | 二、项目支出 | 5,090.00 | 专项普查活动 | 700.00 |  
| 三、事业单位经营收入 |  | 工资福利支出 | 885.00 | 统计抽样调查 | 950.00 |  
| 四、其他收入 |  | 商品和服务支出 | 4,205.00 |  |  |  
| 五、附属单位上缴收入 |  | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |  
| 六、上级补助收入 |  | 基本建设支出 |  |  |  |  
|  |  | 其他资本性支出 |  |  |  |  
|  |  | 其他相关支出 |  |  |  |  
|  |  | 三、事业单位经营支出 |  |  |  |  
|  |  | 四、对附属单位补助支出 |  |  |  |  
|  |  | 五、上缴上级支出 |  |  |  |  
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| 本年收入合计 | 12,541.00 | 本年支出合计 | 12,941.00 | 本年支出合计 | 12,941.00 |  
| 七、用事业基金弥补收支差额 |  | 六、结转下年 |  | 结转下年 |  |  
| 八、上年结转(结余) | 400.00 |  |  |  |  |  
| 财政拨款结转(结余) | 400.00 |  |  |  |  |  
| 其他资金结转(结余) |  |  |  |  |  |  
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| 收入总计 | 12,941.00 | 支出总计 | 12,941.00 |  | 12,941.00 |  |