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| 2015年“三公”经费预算表 |  
| 单位:百元 |  
| 项目 | 预算数 |  
| 合计 | 2660 |  
| 1、因公出国(境)费用 | 0 |  
| 2、公务接待费 | 1480 |  
| 3、公务用车购置及运行维护 | 1180 |  
| 其中:(1)公务用车运行维护 | 1180 |  
| (2)公务用车购置 | 0 |  
| 收支预算总表 |  
| 单位:百元 |  
| 收入 | 支出 |  
| 项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 |  
| 一、财政拨款 | 87,157 | 一、基本支出 | 59,583.00 |  
| 经费拨款(补助) | 87,037 | 工资福利支出 | 13,500.93 |  
| 罚没收入 | 0 | 商品服务支出 | 34,554.07 |  
| 纳入预算管理的行政事业性收入 | 0 | 对个人和家庭补助支出 | 11,528.00 |  
| 专项收入 | 0 | 其他资本性支出 | 0.00 |  
| 纳入预算的政府性基金收入 | 0 | 二、项目支出 | 57,128.00 |  
| 国有资源有偿使用收入 | 120 | 行政事业性项目支出 | 46,528.00 |  
| 二、纳入财政专户管理的行政事业性收费收入 | 0 | 基本建设支出 | 10,600.00 |  
| 三、事业收入 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |  
| 预算外财政专户核拨资金 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |  
| 其他事业收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |  
| 四、事业单位经营收入 | 0 | 六、成本性支出 | 0.00 |  
| 五、附属单位上缴收入 | 0 |  
| 六、上级补助收入 | 0 |  
| 七、其他收入 | 0 |  
| 本年收入合计 | 87,157 | 本年支出合计 | 116,711.00 |  
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 0 | 七、结转下年支出 |  
| 九、上年结转 | 29,554 |  
| 财政拨款结转 | 29,554 |  
| 其他资金结转 | 0 |  
| 收入总计 | 116,711 | 支出总计 | 116,711.00 |  |