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| 预算01-1表 |  
| 收支预算总表 |  
| 填报单位:交通局本级 | 单位:百元 |  
| 收 入 |  | 支 出 |  |  |  |  
| 项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |  
| 一、财政拨款 | 47,535.00 | 一、基本支出 | 26,199.00 | 一般公共服务 | 0.00 |  
| 经费拨款(补助) | 47,535.00 | 工资福利支出 | 8,860.00 | 外交 | 0.00 |  
| 专项收入 | 0.00 | 商品和服务支出 | 14,491.00 | 国防 | 0.00 |  
| 纳入预算的政府性基金收入 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 2,848.00 | 公共安全 | 0.00 |  
| 预算内投资收入 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 教育 | 0.00 |  
| 二、事业收入 | 0.00 | 二、项目支出 | 31,019.00 | 科学技术 | 0.00 |  
| 三、事业单位经营收入 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 文化体育与传媒 | 0.00 |  
| 四、其他收入 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 社会保障与就业 | 800.00 |  
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 社会保险基金支出 | 0.00 |  
| 六、上级补助收入 | 0.00 | 基本建设支出 | 0.00 | 医疗卫生 | 0.00 |  
|  |  | 其他资本性支出 | 31,019.00 | 节能环保 | 0.00 |  
|  |  | 其他相关支出 | 0.00 | 城乡社区事务 | 240.00 |  
|  |  | 三、事业单位经营支出 | 0.00 | 农林水事务 | 0.00 |  
|  |  | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 交通运输 | 53,729.00 |  
|  |  | 五、上缴上级支出 | 0.00 | 资源勘探电力信息等事务 | 0.00 |  
|  |  |  |  | 商业服务业等事务 | 0.00 |  
|  |  |  |  | 金融监管等事务支出 | 0.00 |  
|  |  |  |  | 地震灾后恢复重建支出 | 0.00 |  
|  |  |  |  | 国土资源气象等事务 | 0.00 |  
|  |  |  |  | 住房保障支出 | 0.00 |  
|  |  |  |  | 粮油物资储备事务 | 0.00 |  
|  |  |  |  | 其他支出 | 2,449.00 |  
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| 本年收入合计 | 47,535.00 | 本年支出合计 | 57,218.00 | 本年支出合计 | 57,218.00 |  
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |  
| 八、上年结转(结余) | 9,683.00 |  |  |  |  |  
| 财政拨款结转(结余) | 9,683.00 |  |  |  |  |  
| 其他资金结转(结余) | 0.00 |  |  |  |  |  
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| 收入总计 | 57,218.00 | 支出总计 | 57,218.00 | 支出总计 | 57,218.00 |  |