| 预算01表 |
| 收支预算总表 |
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单位:百元 |
| 收 入 |
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支 出 |
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| 项目 |
预算数 |
按支出项目类别 |
预算数 |
按支出功能科目 |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
47,535.00 |
一、基本支出 |
26,199.00 |
社会保障和就业支出 |
800.00 |
| 经费拨款(补助) |
47,535.00 |
工资福利支出 |
8,860.00 |
财政对社会保险基金的补助 |
800.00 |
| 专项收入 |
0.00 |
商品和服务支出 |
14,491.00 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
800.00 |
| 纳入预算的政府性基金收入 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
2,848.00 |
城乡社区支出 |
240.00 |
| 预算内投资收入 |
0.00 |
其他资本性支出 |
0.00 |
城乡社区公共设施 |
240.00 |
| 二、事业收入 |
0.00 |
二、项目支出 |
31,019.00 |
其他城乡社区公共设施支出 |
240.00 |
| 三、事业单位经营收入 |
0.00 |
工资福利支出 |
0.00 |
交通运输支出 |
53,729.00 |
| 四、其他收入 |
0.00 |
商品和服务支出 |
0.00 |
公路水路运输 |
53,729.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
行政运行(公路水路运输) |
26,399.00 |
| 六、上级补助收入 |
0.00 |
基本建设支出 |
0.00 |
其他公路水路运输支出 |
27,330.00 |
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其他资本性支出 |
31,019.00 |
其他支出 |
2,449.00 |
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其他相关支出 |
0.00 |
其他支出 |
2,449.00 |
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三、事业单位经营支出 |
0.00 |
其他支出 |
2,449.00 |
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四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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五、上缴上级支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 本年收入合计 |
47,535.00 |
本年支出合计 |
57,218.00 |
本年支出合计 |
57,218.00 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
六、结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
| 八、上年结转(结余) |
9,683.00 |
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| 财政拨款结转(结余) |
9,683.00 |
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| 其他资金结转(结余) |
0.00 |
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| 收入总计 |
57,218.00 |
支出总计 |
57,218.00 |
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57,218.00 | |