信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2018-09-25 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: G25030-0601-2017-0010 责任部门: 发展和改革委员会

德安县发改委2016年部门决算报告

来源: 发布时间: 2018-09-25 15:29
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    关联导读:

发改委部门2016年部门决算

 

 

 

第一部分 发改委部门概况

 一、部门主要职能

 二、部门决算单位构成

第二部分 发改委部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

 五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 发改委部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、支出决算明细表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

 九、“三公”经费支出决算表

第一部分 发改委部门概况

 

一、部门主要职能

(一)研究提出并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;综合分析全县国民经济和社会发展情况,对经济运行情况进行预测、预警,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标和措施;受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。
 
(二)指导推进和综合协调体制改革工作,组织拟订体制改革的总体规划和实施意见;牵头推进综合性改革试点;提出有关全县经济社会发展制度创新的政策措施建议;参与拟订有关社会、民生等方面的改革政策;
(三)研究提出全县产业发展战略,拟订全县重大基础产业的发展战略、规划、重大政策和综合性产业政策,协调第一、第二、第三产业发展的重大问题并平衡相关发展规划和重大政策,推进经济结构战略性调整;拟订全县服务业的发展战略和重大政策,指导和协调服务业发展;审批、核准和审核上报建设项目。
(四)负责重大项目及县级单位基本建设项目的审批、核准、审核上报,以及项目节能的审批、核准;负责招标范围和招标方式核准作。
(五)组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,负责全县社会发展水平的评价和形势分析;负责人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、广播影视、新闻出版、民政等社会事业和国防建设与全县国民经济和社会发展计划、规划的衔接平衡;负责各类社会发展项目的审批、核准、备案和审核上报;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障等经济与社会协调发展、相互促进的政策建议;协调各项社会事业发展和改革中的重大问题及政策;协调推进基本公共服务均等化工作。
(六)推荐全县可持续发展战略,负责节能减排的综合协调和全县应对气候变化工作,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划几政策措施并协调实施,参与编制生态建设,环境保护规划,协调生态建设,能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
(七)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

第二部分 发改委部门2016年部门决算情况说明

第二部分 发改委2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计1666.46万元,其中本年收入合计1666.46万元,较上年上升37.7%,主要原因是:财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1283.48万元,占77%;上年结转382.98万元,占23% 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计1666.46万元,其中本年支出合计1666.46万元,较上年上升37.7 %,主要原因是:项目支出增加。

本年支出的具体构成为:基本支出和项目支出1283.48万元,占77%;基本支出转结382.98万元,占23%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为324.85万元,决算数为1283.48万元,完成年初预算的395.1%,主要原因是:项目支出增加。

按功能分类科目分:一是基本支出,决算数为227.92万元,完成年初预算的169%;二是项目支出,预算数为190.22,决算数为1000万元。

按经济分类科目分:工资福利支出67.56万元,较上年增长26.4%,主要原因是:人员福利经费增加支出。商品和服务支出49.53万元,较上年减少40.1%,主要原因是:有效控制了费用支出。对个人和家庭补助支出110.84万元,较上年上升194.4%,主要原因是:人员福利经费增加支出。项目支出1000万元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费227.92万元,较上年上升165.9%,主要原因是:上缴上级项目前期工作经费。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为15.34万元,决算数为11.65万元,完成预算的75.9 %。主要原因:单位减少公车一辆。

(一)公务接待费支出年初预算数为9.9万元,决算数为9.15万元,完成预算的92.4 %。主要原因:有效控制公务接待费用。

(二)公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中公务用车运行维护费支出年初预算数为5.44万元,决算数为2.5万元,完成预算的50%。主要原因:单位减少公车一辆。

 

 

 

 

第三部分 发改委2016年部门决算表

 

(详见附表)

 

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