信息类别: 乡镇 公开方式: 主动公开 生成日期: 2020-10-29 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2020-1523997

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丰林镇财政所2019年度部门决算

发布日期: 2020-10-29 16:41
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丰林镇财政所2019年度部门决算

   

第一部分丰林镇财政所概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分丰林镇财政所概况

一、部门主要职能

1)惠农一卡通资金审核发放。(2)乡财县管。(3)村财乡代理。(4)“一事一议”财政奖补项目。(5)承办县财政局、镇政府及其工作部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:丰林镇财政所。

本部门2019年年末实有人数3人,其中在职人员3人,离休人员0人,退休人员0人,年末其他人员0人,年末学生人数0人。


第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计117.45万元,其中年初结转和结余0万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;本年收入合计117.45万元,较2018年增加23.45万元,增长25%,主要原因是:预算减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入117.45万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计117.45万元,其中本年支出合计   万元,较2018年增加23.45万元,增长25%,主要原因是:,压缩经费,项目增加;年末结转和结余0万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无。

本年支出的具体构成为:基本支出117.45万元,占100%;项目支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为117.45万元,决算数为117.45万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为41.22万元,决算数为41.22万元,完成年初预算的100%,主要原因是:正常支出

(二)农林水支出年初预算数为0万元,决算数支出为67.4万元,完成年初预算的100%,主要原因是:未做预算,有支出

(三)交通运输支出年初预算数为0万元,决算数支出为7.4万元,完成年初预算的100%,主要原因是:未做预算,有支出

(四)住房保障支出年初预算数为0万元,决算数支出为1.34万元,完成年初预算的100%,主要原因是:未做预算,有支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出117.45万元,其中:

(一)工资福利支出26.86万元,较2018年增加5.27万元,增长24%,主要原因是:支出增加

(二)商品和服务支出86.24万元,较2018年增加14.32万元,增长20%,主要原因是:支出增加

(三)对个人和家庭补助支出3.04万元,较2018年增加2.55万元,增长520 %,主要原因是:支出增加

(四)资本性支出0万元,较2018年减少1.31万元,减少100%,主要原因是:支出减少

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.29万元,决算数为3.29万元,完成年初预算的100%,决算数较2018年减少0.38万元,减少10%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:

(二)公务接待费支出年初预算数为3.29万元,决算数为  3.29万元,完成年初预算的100%,决算数较2018年减少0.38万元,减少10%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:支出减少

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年减少0万元,下降0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),主要原因是:办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加/实施项目增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额1.31万元,其中:政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额1.31万元,占政府采购支出总额的100%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0。



第四部分  名词解释

    财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出.

“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

    机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护等费用。



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