信息类别: 乡镇 公开方式: 主动公开 生成日期: 2020-10-30 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2020-1526516

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聂桥财政所部门2019年度部门决算

发布日期: 2020-10-30 15:59
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聂桥财政所部门2019年度部门决算


目    录


第一部分 聂桥财政所部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释















第一部分 聂桥财政所部门概况


一、部门主要职能

(一)是做好民生工作,惠农一卡通发放;

(二)规范财务管理,强化基础工作,管理镇政府,财政所,农村综合站的资金和拨付;

(三)负责镇一事一议项目工作

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:聂桥财政所。

本部门2019年年末实有人数3人,其中在职人员3人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。











第二部分 2019年度部门决算表










第三部分 2019年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计31.78万元,其中年初结转和结余0万元,较2018年增加0万元,增长0%;本年收入合计31.78万元,较2018年减少10.29万元,减少24.46 %,主要原因是:收入减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入31.78万元,占100%

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计31.78万元,其中本年支出合计31.43万元,较2018年减少10.64万元,减少25.29%,主要原因是:支出减少;年末结转和结余0.35万元,较2018年增加0.35万元,增长100%,主要原因是:资金结余。

本年支出的具体构成为:基本支出31.43万元,占支出比例100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为16.83万元,决算数为31.43万元,完成年初预算的188.83%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为16.83万元,决算数为30.69万元,完成年初预算的182.35%,主要原因是:支出增加。

(二)住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为0.74万元,完成年初预算的740%,主要原因是:支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出31.43万元,其中:

(一)工资福利支出22.01万元,较2018年增加5.08万元,增长30%,主要原因是:人员变动。

(二)商品和服务支出9.42万元,较2018年减少1.87万元,下降16.56%,主要原因是:支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.12万元,决算数为2万元,完成年初预算的94.34%,决算数较2018年增加1.18万元,增长143.9%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的%,决算数较2018年增加(减少) 万元,增长(下降) %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……

(二)公务接待费支出年初预算数为2.12万元,决算数为2万元,完成年初预算的94.34%,决算数较2018年增加1.18万元,增长143.9%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:支出增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的%,决算数较2018年增加(减少) 万元,增长(下降) %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为   万元,决算数为 万元,完成年初预算的%,决算数较2018年增加(减少) 万元,增长(下降) %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加0万元,增长100%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止20191231日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是:无单位公务用车。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

我单位未开展绩效考评项目。





第四部分 名词解释


(一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。

(二)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(三)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。


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