信息类别: 其他部门 公开方式: 主动公开 生成日期: 2021-08-23 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2021-477344

相关解读:

相关文件:

德安县工业经济联合会2020年度部门决算

发布日期: 2021-08-23 09:39
字号: 〖大 小〗


目    录


    第一部分  德安县工业经济联合会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    第二部分  2020年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

    第四部分  名词解释



     第一部分  德安县工业经济联合会概况


    一、部门主要职能

    德安县工业经济联合会是德安县工业和信息化局的下属机构,主要职责是:为政府、行业、企业服务,为政府决策建言献策;参与推进名牌战略工程,促进企业争创名牌产品;参与推进科技创新,促进企业提高自主开发能力;参与推动企业信用建设,为企业发展和融资开辟“绿色通道”;开展知识技能培训,为企业输送急需人才;广泛开展经济信息交流,为企业搭建服务平台。二、部门基本情况

    德安县工经联编制数1人,属全额事业编制。在职人数6人,包括行政人员5人、全额事业1人。



     第二部分  2020年度部门决算表






    第三部分  2020年度部门决算情况说明


    一、收入决算情况说明

    本部门2020年度收入总计38.22万元,其中年初结转和结余4.35万元,较2019年增加17.07万元,增长29.7 %;本年收入合计33.87万元,较2019年增加14.55万元,增长42.96%,主要原因是:人员经费增加。

    本年收入的具体构成为:财政拨款收入33.87万元,占100%。  

    二、支出决算情况说明

    本部门2020年度支出总计38.22万元,其中本年支出合计34.24万元,较2019年增加11.72万元,增长34.23%,主要原因是:人员经费增加;年末结转和结余 3.99万元,较2019年减少0.36万元,下降8.28%,主要原因是:人员经费减少。

    本年支出的具体构成为:基本支出34.24万元,占100 %;三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为11.68万元,决算数为34.24万元,完成年初预算的193.15%。其中:

    (一)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为12.95万元,完成年初预算的100%,主要原因是:文化旅游体育与传媒支出包含在年初经费支出预算中。

    (二)社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为0.89万元,完成年初预算的100%,主要原因是:社会保障和就业支出包含在年初经费支出预算中。

    (三)卫生健康支出年初预算数为0万元,决算数为0.2万元,完成年初预算的100%,主要原因是:卫生健康年初预算到人员经费中。

    (四)资源勘探信息等支出年初预算数为11.68万元,决算数为19.82万元,完成年初预算的 69.69%,主要原因是:民资源勘探信息等支出包含在年初经费支出预算中。

    (五)住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为0.37万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:住房保障支出包含在年初经费支出预算中。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 34.24万元,其中:

    (一)工资福利支出17.97万元,较2019年减少2.25万元,下降11.13%,主要原因是:人员经费减少。

    (二)商品和服务支出15.89万元,较2019年增加13.59万元,增长85.52%,主要原因是:开支增加。

    (三)对个人和家庭补助支出0万元,较2019年减0.88万元,下降100 %,主要原因是:经费减少。

    (四)资本性支出0.38万元,较2019年增加0.38万元,增长100 %。主要原因是:办公设置增加。

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为0.5万元,完成年初预算的25%,决算数较2019年减少0.44万元,下降22%,其中:

    (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,没有发生费用。

    (二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为  0.5万元,完成年初预算的25 %,决算数较2019年减少0.44万元,下降25 %。决算数较年初预算数增减少的主要原因是:招待减少。

    (三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,没有发生费用。

    六、机关运行经费支出情况说明

    本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少2.3万元,下降100 %,主要原因是:经费减少。

    七、政府采购支出情况说明

    本部门2020年度政府采购没有发生费用。

    八、国有资产占用情况说明。

    截至2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。部门共有车辆0辆。

    九、预算绩效情况说明

    无



    第四部分  名词解释


    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

    一、收入科目

    (一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (三)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

    (一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

    (二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    (三)事业运行:反映事业单位的基本支出。

    (四)三公经费:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,

    (五)机关运行经费:为保障行政单位运行(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、办公用房取暖费等其他费用。

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页